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神马电影應急管理局2019年度部門預算公開情況說明

發布時間: 2019-02-14 17:05:00 背景色:
索引號 620721037/2019-00014 發文字號
關鍵詞 發布機構 神马电影財政局
公開形式 主動公開 責任部門 神马电影應急管理局
生成日期 2019-02-14 17:05:00 是否有效

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《关于批转肃南县財政預算神马电影工作实施方案的通知》(肃政办发〔2014〕83号)要求,现将神马电影應急管理局2019年度部门预算公开有关情况说明如下。

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.負責應急管理工作,指導全縣應對安全生産類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作,負責安全生産綜合監督管理和工礦商貿行業安全生産監督管理工作。

2.組織編制全縣應急體系建設、安全生産和綜合防災減災規劃,貫徹執行國家有關規程、標准和法規規章。

3.指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全縣總體應急預案和安全生産類、自然災害類專項預案,綜合協調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

4.牽頭建立統一的應急管理信息系統,負責信息傳輸渠道的規劃和布局,建立監測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統一發布災情。

5.組織指導協調安全生産類、自然災害類等突發事件應急救援,承擔全縣應對重大災害指揮協調工作,綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議,協助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。

6.統一協調指揮本縣各類應急專業隊伍,建立應急協調聯動機制,推進指揮平台對接,銜接駐肅武警部隊參與應急救援工作。

7.按規定對全縣綜合性消防救援隊伍、森林消防隊伍履行雙重管理職責,指導和調配指揮張掖市礦山救護大隊。指導社會應急救援力量建設。

8.負責消防管理工作,指導全縣消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

9.指導協調全縣森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10.組織協調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,負責救災款物管理、分配並監督使用。

11.依法行使安全生産綜合監督管理職權,指導協調、監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮政府安全生産工作,組織開展安全生産督查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生産經營單位貫徹執行安全生産法律法規情況及其安全生産條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生産管理工作。綜合監督管理工礦商貿行業省屬駐肅企業和縣屬企業安全生産工作。依法組織並指導監督實施安全生産准入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹經營單位安全監督管理工作,承擔煤礦安全生産監督管理職責。

13.依法組織指導生産安全事故、消防安全事故調查處理,監督事故查處和責任追究落實情況,組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

14.開展應急管理方面的對外交流與合作,組織參與安全生産類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

15.制定應急物資儲備和應急救授裝備規劃並組織實施,會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平台和調撥制度,在救災時統一調度。

16.負責應急管理和安全生産宣傳教育培訓工作,組織指導應急管理、安全生産的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

17.完成縣委、縣政府和市應急管理局交辦的其他任務。

18.職能轉變。加強、優化、統籌全縣應急管理能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防爲主、防抗救結合,堅持常態減災和非常態救災相統一,努力實現從注重災後救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力,防範化解重特大安全風險。二是堅持以人爲本,把確保人民群衆生命安全放在首位,確保受災群衆基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公衆知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財産損失。三是樹立安全發展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生産責任制,減少一般事故,遏制較大事故,堅決杜絕重特大安全事故。四是深入推進筒政放權,提高服務效率,推動實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展。

19.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

(1)根据上述职责,神马电影應急管理局下设3个内设机构

(2)人員編制

神马电影應急管理局核定编制6人,在职人员7人,其中:行政人员6人,事业人员9人,自收自支人员13人。 退休3人,公益性岗位1人。与2017年相比我单位人员持平。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

2019年预算收入5394902.64元,比2018年预算收入3098316.37增加2296586.27元,增加40%,增加的主要原因是神马电影應急管理局以前的项目资金结余,此资金2018年底已全部上缴。

(二)支出預算

2019年预算收入5394902.64元,比2018年预算收入3098316.37增加2296586.27元,增加40%,增加的主要原因是神马电影應急管理局以前的项目资金结余,此资金2018年底已全部上缴。

三、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出5394902.64元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出5394902.64元,比2018年預算3098316.37增加2296586.27元,增加40%,增加的主要原因是以前的項目資金結余。縣財政下大氣力優化部門支出結構,大力壓減一般性支出,從嚴安排“三公”經費預算,對非剛性和非重點項目支出,一律按不低于10%的幅度進行了壓減。

(二)項目支出

2019年一般公共預算撥款項目支出預算396000元。主要是皇城螢石礦項目2018年的前期費用支出。

四、部門一般性支出情況

(一)因2018年沒有發生因公出國(境)經費支出,2019年無因公出國(境)經費預算。

(二)無公務接待費,相比2018年預算持平。

(三)無公務用車預算。

(四)機關運行費255000元,較2018年減少33000元,下降10%。主要原因是縣財政削減公用經費。

五、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2019年預算無政府性基金預算支出,相關表格爲空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

(二)非稅收入情況

2019年本部門無單位涉及非稅收入。

(三)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額590000元,其中:政府采購貨物預算590000元。

(四)國有資産占用情況

上年末固定資産金額爲1554614.96元。其中:辦公用房326平方米,價值200000元。部門及所屬預算單位無公務用車。無單價20萬元以上的設備價值。

(五)部門績效評價進展情況

2019年預算中無實行績效目標管理的項目。

六、名詞解釋

財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。

一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。

社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。

醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

節能環保支出:指用于節能環保方面的支出。

住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

轉移性支出:反映政府的轉移性支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建築物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

基本支出:反映單位爲保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。

項目支出:反映單位爲完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不含車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執勤執法用車。

公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。

生活補助:反映行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費等。

采暖補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的住房采暖補貼。

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